老師,如果公司購進原材料,月底發(fā)生虧損,是管理不善造成的,做會計分錄,借,待處理財產(chǎn)損益-原材料,貸,原材料,借:管理費用,貸,待處理財產(chǎn)損益-原材料,借,管理費用,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,這個進項稅額,我月底這樣做處理對嗎老師
2021財務(wù)會計師
于2020-02-23 07:37 發(fā)布 ??2139次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-02-23 07:39
你好,發(fā)現(xiàn)時就做進項轉(zhuǎn)出 做會計分錄,借,待處理財產(chǎn)損益-原材料,貸,原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸,待處理財產(chǎn)損益-原材料,
相關(guān)問題討論

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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