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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-16 20:10

你好,你寫的進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確

coming 追問

2019-12-16 20:11

借:管理費用–福利費  貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這樣對不對呢

趙海龍老師 解答

2019-12-16 20:13

這樣不對,正確的應(yīng)該是先有了進項然后再轉(zhuǎn)出,你第二次寫的這個沒有體現(xiàn)進項直接給轉(zhuǎn)出了

coming 追問

2019-12-16 20:14

那接下來分錄又怎么寫呢

趙海龍老師 解答

2019-12-16 20:15

第一步寫的就很完整了,沒有別的。不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅

coming 追問

2019-12-16 20:22

這樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額啊

趙海龍老師 解答

2019-12-16 20:30

就不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步。多余了

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費用 借: 管理費用 110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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