
老師,做完銷售收入的憑證,銷項稅額有余額,這樣轉(zhuǎn)對不對呀?1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、下月轉(zhuǎn)回并繳納繳納: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
這個對嗎月末=銷項-進項 銷項>進項 為正數(shù) 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(已交稅費) 貸:銀行存款銷項<進項 為負數(shù) 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅)
答: 交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時,銷項大于進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅請問,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??


僉僉璇 追問
2020-02-21 21:02
種老師 解答
2020-02-21 21:06