老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 剩下的是預(yù)付的嗎?
鄒老師好報(bào)銷的費(fèi)用,辦公用品,或者電話費(fèi),保險(xiǎn),等等,得合計(jì)金額,出納直接打款到個(gè)人帳號(hào),我們可以直接做,借:管理費(fèi)用等,貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以這樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
答: 你好,如果實(shí)際是發(fā)生這些費(fèi)用,是可以這樣寫分錄的


小胡 追問(wèn)
2020-02-21 17:34
小胡 追問(wèn)
2020-02-21 17:34
郭老師 解答
2020-02-21 17:36
小胡 追問(wèn)
2020-02-21 17:41
郭老師 解答
2020-02-21 17:41
小胡 追問(wèn)
2020-02-21 17:45
郭老師 解答
2020-02-21 17:47
小胡 追問(wèn)
2020-02-21 17:47
郭老師 解答
2020-02-21 17:48