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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-19 16:07

如果銷項稅、進項稅、已交稅金,這些科目沒有余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到了應交稅費-未交增值稅
那就只要錄入應交稅費-未交增值稅的期初數(shù)

小王 追問

2020-02-19 16:10

我看不出來,我這邊只有12月份的明細表,沒有余額表,那四個科目的加減數(shù)等于未交增值稅的金額,我直接錄入未交增值稅,科目表平,沒問題吧

辜老師 解答

2020-02-19 16:10

這樣也是沒有問題的

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你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
就是你當期的銷-進-留抵應該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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