你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問(wèn)
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了,這個(gè)問(wèn)題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的,那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題 如果同學(xué)所說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的,這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消,相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問(wèn)下息稅前利潤(rùn),稅前利潤(rùn),凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額 問(wèn)
您好,是算別的,還是說(shuō)算著幾個(gè)金額呢 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

小規(guī)模企業(yè)對(duì)公銀行賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶用于報(bào)銷個(gè)人替公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品可以嗎?不是說(shuō)不能公轉(zhuǎn)私嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做。第一種: 借:管理費(fèi)用 5000,貸:銀行存款5000. 第二種做: 借:其他應(yīng)收款-某某員工5000 貸:銀行存款5000 等到收到發(fā)票再做 借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)付款-某某員工5000.兩種那種比較好點(diǎn)
答: 新年好 小規(guī)模企業(yè)對(duì)公銀行賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶用于報(bào)銷個(gè)人替公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品是可以的 符合規(guī)定用途是可以公轉(zhuǎn)私的(比如報(bào)銷費(fèi)用,分紅等) 賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款-某某員工5000 貸:銀行存款5000 借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)收款-某某員工5000
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司新成立,公戶里沒(méi)有錢(qián),老板用自己的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的東西,頭一個(gè)月我做賬是:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款—老板。我這個(gè)月公戶存入實(shí)收資本,去了備用金,給老板報(bào)銷,這個(gè)月的賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么?求解。
答: 你好,借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,關(guān)于福襄代沈佳繳納的社保賬務(wù)處理問(wèn)題,下面這樣處理可以不調(diào)賬的時(shí)候先按實(shí)際繳納的社保費(fèi)補(bǔ)記借;管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款-(個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款-福襄再一筆借:其他應(yīng)付款-福襄 貸:庫(kù)存現(xiàn)金補(bǔ)充一下代付社保的說(shuō)明,以及收據(jù)
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html


古無(wú) 追問(wèn)
2020-02-01 11:49
鄒老師 解答
2020-02-01 11:54