
老師,我想補充問一下,我出分錄時是借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款--XX供應商,我怎樣轉為老板的投資款即“實收資本”呢???急急?。。。。?!
答: 你好,借 應付賬款--XX供應商 貸 實收資本
老師 我想問下 我去年有一筆付款,應該是付給供應商的錢,然后我入錯了,入在了管理費用里了 ;而且應該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調(diào)整?也就是 應該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 要怎么調(diào)整
答: 你好!如果你想簡單處理,就紅字沖減之前錯誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報及所得稅補稅了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師物業(yè)公司項目夠買的辦公耗材,要給對方供應商掛賬,沒有對方開的發(fā)票,做賬時是不是借,管理費用―辦公費貸,應付賬款―xx
答: 你好,是的,借,管理費用―辦公費 貸,應付賬款―xx


海SH 追問
2020-01-19 18:59
紫藤老師 解答
2020-01-19 19:00