
老師 我想問(wèn)下 我去年有一筆付款,應(yīng)該是付給供應(yīng)商的錢(qián),然后我入錯(cuò)了,入在了管理費(fèi)用里了 ;而且應(yīng)該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調(diào)整?也就是 應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 要怎么調(diào)整
答: 你好!如果你想簡(jiǎn)單處理,就紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報(bào)及所得稅補(bǔ)稅了。
老師,我公司辦公室定制窗簾,先付50%預(yù)付款,會(huì)計(jì)做賬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款;現(xiàn)在付尾款,供應(yīng)商一次性提供全額專(zhuān)票發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
答: 你好 你們會(huì)計(jì)做賬 做的不對(duì) 先付50%預(yù)付款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 付尾款 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)一下19年我做錯(cuò)了一筆分錄,沒(méi)有收到票,我做了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,這個(gè)可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
答: 你好,這個(gè)實(shí)際上你在20年做匯算清繳的時(shí)候就應(yīng)該調(diào)整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒(méi)有調(diào)的話,說(shuō)明你的會(huì)算傾角做錯(cuò)了。


Monica 追問(wèn)
2018-12-15 09:33
宋生老師 解答
2018-12-15 09:47