
上個月我實際操作沒有抵扣認(rèn)證進(jìn)項,可我當(dāng)時做分錄時候有一筆用的借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,現(xiàn)在我的科目余額表進(jìn)項稅額借方有余額,怎么做分錄才沒有余額,轉(zhuǎn)到哪個科目?直接轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項可以嗎?借待認(rèn)證進(jìn)項貸進(jìn)項稅額
答: 沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,沒有報稅,那就反結(jié)賬修改這個憑證
老師,請問下,我科目余額表上應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額余額和申報表上年度累計的差異0.5,是2018年待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項漏的0.5,我是不是要通過以前損益調(diào)整啊,怎么做分錄?
答: 你這個到底是哪個多?哪個少?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師!科目余額表,應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借方余額,表示啥意思?
答: 你們紅沖了進(jìn)項轉(zhuǎn)出是吧,就是允許抵扣的
請問老師:月末發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)不呢?
老師,我科目余額表,應(yīng)交稅費,貸方有一個0.31,是上兩個月進(jìn)項稅額,寫錯了,請問該怎 么調(diào)帳?
請教老師,我看到科目余額表的應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù)余額,這是什么原因造成的,麻煩老師幫著寫寫分錄?

