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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-15 15:53

七月,六月都是借方余額。

嫵媚的月餅 追問

2020-01-15 15:54

全部都是借方  那應該怎么算余額 借方減借方嗎

郭老師 解答

2020-01-15 15:56

借方合計加借方合計就可以。

嫵媚的月餅 追問

2020-01-15 15:57

應交稅金 增值稅 不是負債 類的嗎

郭老師 解答

2020-01-15 15:58

是的,你都是借方+借方合計
余額還是借方在產(chǎn)負債表就是負數(shù)表示。

嫵媚的月餅 追問

2020-01-15 16:03

哦哦 那就是借方加借方  余額還是在借方是嗎

郭老師 解答

2020-01-15 16:05

你好,對的,

嫵媚的月餅 追問

2020-01-15 16:06

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-15 16:10

不用客氣的
滿意請五星好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
不需要結(jié)轉(zhuǎn),這個科目,這個沒有文件說這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-02-09 13:30:16
七月,六月都是借方余額。
2020-01-15 15:53:26
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
同學,你好,4月份應交的增值稅是18492.52元,29198.77元是本期已經(jīng)交的稅額
2021-06-10 20:19:16
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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