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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-15 08:06

那就把你多暫估的沖銷掉

緣,藍(lán)欣 追問

2020-01-15 08:15

老師,我全年也就三季度暫估了一筆材料406090元,當(dāng)季也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了。如果我要沖銷部分材料,結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦?賬面會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

馬老師 解答

2020-01-15 09:07

肯定會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的 啊   很正常啊    你暫估的沖這是合情合理的          
月底損益結(jié)轉(zhuǎn)以后余額就是0

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相關(guān)問題討論
那就把你多暫估的沖銷掉
2020-01-15 08:06:35
那就沖減多計提的暫估金額
2020-01-09 12:44:51
你好,可以將之前的暫估沖銷,按照實際發(fā)票入賬。
2019-12-30 13:54:05
1.還是暫估吧,匯算清繳之前來發(fā)票就可以了 2.第二個問題什么意思
2020-01-15 13:47:53
沖銷賬估成本,可以的
2023-05-09 17:03:53
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