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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-15 13:47

1.還是暫估吧,匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
2.第二個問題什么意思

緣,藍欣 追問

2020-01-15 13:48

老師,暫估算下來我的利潤額就太低了全面

樸老師 解答

2020-01-15 13:50

你要不暫估就直接紅沖了

緣,藍欣 追問

2020-01-15 13:50

而且我四季度也到了一些票了,我不沖銷暫估全部結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品可以嗎

緣,藍欣 追問

2020-01-15 13:51

老師,暫估紅沖了原材料為負數(shù)了啊!之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?

樸老師 解答

2020-01-15 13:56

你沒有成品?只有半成品?

緣,藍欣 追問

2020-01-15 13:57

嗯,就是我也不清楚如何把成本費用放到在產(chǎn)品中。

樸老師 解答

2020-01-15 14:00

可以的,匯算清繳之前來發(fā)票

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相關(guān)問題討論
1.還是暫估吧,匯算清繳之前來發(fā)票就可以了 2.第二個問題什么意思
2020-01-15 13:47:53
借:應(yīng)收賬款700,貸:主營業(yè)務(wù)收入700,借:主營業(yè)務(wù)成本178,貸:應(yīng)付賬款178
2017-02-01 06:15:55
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-14 15:43:10
借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
2022-03-14 15:54:26
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