国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-13 10:15

你做的工資總數(shù)是對(duì)的,但是你都發(fā)給員工了,你現(xiàn)在就要沖銷了,

千與千尋 追問

2020-01-13 10:18

怎么做賬?
我現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方有很大的余額~我想用貸方增加對(duì)沖,貸方增加可以但是我不知道另一個(gè)科目用什么?

樸老師 解答

2020-01-13 10:29

直接沖就可以了哦借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用

千與千尋 追問

2020-01-13 10:34

我再說一遍:
我現(xiàn)在借方:其他應(yīng)收款 金額大,貸方:其他應(yīng)收款 金額小。

我現(xiàn)在想增加貸方!

為什么你一直讓我借:其他應(yīng)收款呢?
我現(xiàn)在貸方:其他應(yīng)收款是確定的,我不知道借方用什么科目!

樸老師 解答

2020-01-13 10:35

你就是其他應(yīng)收款借方的,你多給員工交了,你不就是應(yīng)該收員工的錢回來嗎

千與千尋 追問

2020-01-13 11:43

現(xiàn)在該收的都收了~年底12月出現(xiàn)了借方余額,我想辦法沖平~
感覺您一直不明白~

樸老師 解答

2020-01-13 11:54

你之前做了應(yīng)收了嗎?那你現(xiàn)在就是借銀行貸其他應(yīng)收款

千與千尋 追問

2020-01-13 12:02

銀行沒有變化,我怎么可能用銀行存款科目呢。
我現(xiàn)在賬上實(shí)際支付的個(gè)人社保多,計(jì)提的少。我想補(bǔ)上計(jì)提(貸方增加就可以),現(xiàn)在貸方要增加,我想沖減計(jì)提的工資,不知道怎么寫分錄!

借:管理費(fèi)用-工資         -100
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  100.00

我想這樣寫分錄,但是借貸不平!

樸老師 解答

2020-01-13 12:25

你把管理費(fèi)用工資是借方負(fù)數(shù),那你的其他應(yīng)收款也是借方或者貸方負(fù)數(shù)才能平

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2020-07-11 17:54:20
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 您好,以上的分錄能看懂嗎?按照哪個(gè)進(jìn)行調(diào)整
2020-01-13 14:51:49
做管理費(fèi)用就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增
2019-03-28 10:02:38
這些都需要發(fā)票才可以入賬,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44
您好!你第一個(gè)為什么是其他應(yīng)收款呢?
2017-11-30 15:20:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...