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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-25 17:47

你好,如果退回了可以是  借管理費用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 
沒有退回就掛賬其他應(yīng)收款 100的余額就是了

木木 追問

2017-07-25 17:49

掛賬是什么意思

鄒老師 解答

2017-07-25 17:51

你好,就是體現(xiàn)在期末的其他應(yīng)收款余額 100

木木 追問

2017-07-25 17:52

@鄒老師:但是這100塊已經(jīng)用完了,只不過是和下次再給的200塊一起用,那怎么做

鄒老師 解答

2017-07-25 17:54

下次報銷的時候借;管理費用等科目  300   貸;其他應(yīng)收款  300

木木 追問

2017-07-25 18:09

是下次我又給他2000塊,然后上次的2000還剩100元,那我這次的分錄要怎么做@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-07-25 20:22

借;管理費用等科目 2100 貸;其他應(yīng)收款 100   庫存現(xiàn)金  2000

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你好 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2020-07-11 17:54:20
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 您好,以上的分錄能看懂嗎?按照哪個進(jìn)行調(diào)整
2020-01-13 14:51:49
做管理費用就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增
2019-03-28 10:02:38
這些都需要發(fā)票才可以入賬,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44
您好!你第一個為什么是其他應(yīng)收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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