老師,我的憑證從去年開始就做錯(cuò)了,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,有余額,我現(xiàn)在要做憑證沖掉,相當(dāng)于把其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分全部計(jì)入了管理費(fèi)用,我還怎么做分錄調(diào)整呢?
無情的水壺
于2020-01-13 14:39 發(fā)布 ??1310次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-13 14:51
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
您好,以上的分錄能看懂嗎?按照哪個(gè)進(jìn)行調(diào)整
相關(guān)問題討論

你好
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
2020-07-11 17:54:20

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
您好,以上的分錄能看懂嗎?按照哪個(gè)進(jìn)行調(diào)整
2020-01-13 14:51:49

做管理費(fèi)用就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增
2019-03-28 10:02:38

這些都需要發(fā)票才可以入賬,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44

您好!你第一個(gè)為什么是其他應(yīng)收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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