
上季度代開專票255000,自開普票8萬(wàn),專票稅款已在稅務(wù)局開票的時(shí)候扣過(guò)了,本期增值稅金額2330.08,附加稅報(bào)表打開自動(dòng)帶出本期已繳稅金額259.94,本期應(yīng)補(bǔ)退稅金額-120.14,但附加稅報(bào)表保存不了,想問(wèn)本期附加稅應(yīng)該怎么填交
答: 您好,增值稅自動(dòng)帶出預(yù)繳金額后本期應(yīng)交的增值稅就是附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)。
四月稅務(wù)局代開專票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你這個(gè)季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。在季報(bào)申報(bào)時(shí),附加稅如何申報(bào)? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了 那你在季度申報(bào)時(shí),附加稅就0申報(bào)


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