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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-21 12:23

你好,你是要填寫的。

芳菲 追問

2019-01-21 12:28

代開的專票當時就繳納了增值稅和附加稅,自開的發(fā)票在免稅范圍,我填寫增值稅申報表時,填寫了已繳增值稅額,所以補交稅額為零!那我附加稅再填寫的話,不得又繳納一遍嗎?

芳菲 追問

2019-01-21 12:30

比如已繳納和增值稅為1200元,附加稅城建稅為84元,其他兩張教育費附加免稅,那我應(yīng)該怎么填寫!

芳菲 追問

2019-01-21 12:31

月月老師 解答

2019-01-21 12:50

你好,你是自開加代開,未達到起征點,是嗎

芳菲 追問

2019-01-21 12:53

是的!代開的已經(jīng)繳納了

月月老師 解答

2019-01-21 12:57

你好 ,你可以到稅務(wù)局申請退稅。

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相關(guān)問題討論
你好,你是要填寫的。
2019-01-21 12:23:11
你好,需要填寫附加稅申報表,但是稅局代開已經(jīng)繳納的附加稅計稅依據(jù)就按0填寫申報的
2019-01-21 13:08:44
你好,直接0申報就可以了嘛
2019-07-12 14:10:12
你好 填寫在預(yù)交稅款里?
2021-04-01 13:03:12
如果當月只有這個代開專票的附加稅的話,是零申報的。
2019-04-08 09:05:21
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