
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。在季報(bào)申報(bào)時(shí),附加稅如何申報(bào)? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了 那你在季度申報(bào)時(shí),附加稅就0申報(bào)
我在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。我在季報(bào)申報(bào)時(shí),附加稅如何申報(bào)? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 你已交金額填在對(duì)應(yīng)的第10欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代開專票的增值稅已經(jīng)繳納了,季度申報(bào)附加稅的時(shí)候,零申報(bào)附加稅嗎?還是按專票繳納的稅額填寫?
答: 這個(gè)需要看你們那邊,現(xiàn)在2種,1代開專票填寫一般增值稅,之前繳納填寫倒數(shù)第2列,最后一行是0 ,或者是直接0申報(bào)
小微企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅專票,當(dāng)時(shí)已扣繳了稅費(fèi)。小微企業(yè)季度申報(bào)還要報(bào)附加稅嗎?
老師,我家是小規(guī)模納稅人,代開的增值稅專用發(fā)票收入,增值稅在代開時(shí)在稅務(wù)局已交,附加稅需要申報(bào)繳納嗎?季度未超過30萬
我這邊稅務(wù)局在代開專票的時(shí)候就已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)扣除了增值稅和附加稅,請(qǐng)問我還需要在季報(bào)的附稅申報(bào)表里面申報(bào)嗎?
本月代開增值稅專票錯(cuò)誤,稅務(wù)局重開時(shí),又多收了附加稅 ,款項(xiàng)已扣,在季度增值稅需要申報(bào)嗎?小規(guī)模納稅人
增值稅小規(guī)模納稅人,在稅局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)繳納了增值稅,這個(gè)季度申報(bào)附加稅的時(shí)候要怎么填寫?

