老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請(qǐng)問通過長期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

請(qǐng)問下如果一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在4月份抵扣了,會(huì)計(jì)卻把賬做在了5月,一直是期末留抵沒有交稅.請(qǐng)問下這個(gè)怎么調(diào)過來?需要調(diào)嗎?
答: 這個(gè)做啥,你這個(gè)最后留底這個(gè)期末余額和申報(bào)對(duì)的上么?對(duì)的上就可以,
之前的會(huì)計(jì)做了個(gè),借方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng),本月要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,我是否需要做個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
答: 是的,分錄處理完全正確,是這樣的處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)如何設(shè)置,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額


艷 追問
2020-01-11 09:01
maize老師 解答
2020-01-11 09:01
艷 追問
2020-01-11 09:03
maize老師 解答
2020-01-11 09:45