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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-10 21:11

你好,內(nèi)賬不需要計提增值稅,按交稅的金額,借:管理費用  貸:應交稅費——應交增值稅

*如月* 追問

2020-01-10 21:15

繳納增值稅是銀行扣款,分錄怎么反應?

*如月* 追問

2020-01-10 21:16

金稅盤年服務費減免增值稅怎么做?

立紅老師 解答

2020-01-10 21:22

你好,借:管理費用  貸:應交稅費——應增   
  借:應交稅費——應增   貸:銀行存款
2、借:應交稅費——應增  貸:管理費用

*如月* 追問

2020-01-10 21:23

銷項稅和進項稅都按一般納稅人做了分錄,后面繳納時,借:管理費用 貸:應交稅費——應交增值稅?

立紅老師 解答

2020-01-10 21:24

你好,您說你之前銷項和進項都作了,是么?

*如月* 追問

2020-01-10 21:25

是的

*如月* 追問

2020-01-10 21:26

應交增值稅怎么期末余額不為0?

立紅老師 解答

2020-01-10 21:27

你好,如果您之前進項和銷項都做了,期末,需要結轉增值稅,借:應交稅費——應增(銷)  貸:應交稅費——應增(進)應交稅費——未交增值稅
交稅,借:應交稅費——未交增值稅  貸:銀行存款

*如月* 追問

2020-01-10 21:30

不用管理費用了嗎?如果和金稅盤年費減免增值稅一起繳納的增值稅怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-01-10 21:36

你好,金稅盤減免是按減免后的增值稅交稅。
期末,需要結轉增值稅,借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進)  應交稅費——應增(減免稅款)應交稅費——未交增值稅

*如月* 追問

2020-01-10 21:51

我是這樣做的,就是期末余額不平,不知道是什么原因?

立紅老師 解答

2020-01-10 21:54

你好,期末余額就是我們本月沒交的稅款,需要在下月申報期交稅的

*如月* 追問

2020-01-11 20:13

內(nèi)帳
繳納增值稅時有留抵稅額怎么賬務處理

立紅老師 解答

2020-01-11 20:20

你好,繳稅有留抵不用處理,在下期應交稅款中抵減。

*如月* 追問

2020-01-11 20:30

我之前這樣做的該怎么更正?。?/p>

立紅老師 解答

2020-01-11 20:32

你好,您這個是用銀行存款交稅了么

*如月* 追問

2020-01-11 20:36

是的。就是這個留抵稅額該怎么辦?銷項稅額和進項稅額應該是哪個數(shù)字?是本月期初余額加本期發(fā)生額嗎?

立紅老師 解答

2020-01-11 20:41

你好,您這個留抵稅額不是已經(jīng)在銷項中抵扣了么

*如月* 追問

2020-01-11 20:47

錢是已經(jīng)正確金額交了,現(xiàn)在我的應交稅費科目余額這里多了這個留抵稅額的金額,我該怎么更正?

立紅老師 解答

2020-01-11 20:51

你好,您上期應有一個借方的留抵數(shù),然后本期從貸方轉出,差額是交稅的金額,應是沒有余額的

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時表示應交有形動產(chǎn)稅,為負數(shù)時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量,最終確定企業(yè)納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-07-28 13:53:47
你好,借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
2021-10-18 11:29:04
你好 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
2020-07-16 13:57:51
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