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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-09 15:38

你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入  應交稅費——應增(銷)
取得專票計入進項,借:庫存商品等  應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等
如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅
次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅  貸:銀行存款

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 15:52

老師,抵的時候,應交稅費原來在貸方,,購入庫存商品時可抵的--應交稅費在 借方,科目要一樣的系統(tǒng)才會自動抵是嗎?

立紅老師 解答

2019-12-09 15:53

你好,是的,是自動抵的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 15:54

應交稅費——應增(銷)   跟    應交稅費——應增(進)   科目不同會自動抵?

立紅老師 解答

2019-12-09 15:56

你好,他們是一個總賬賬戶的明細科目,如果公司是用多欄,是自動抵的,如果是用三欄賬,需要分別轉出

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:00

老師,我這是幾欄的呀?

立紅老師 解答

2019-12-09 16:01

你好,看這看不出來呀,查明細賬的格式。

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:05

好的,這是明細賬。

立紅老師 解答

2019-12-09 16:07

你好,這是庫存現(xiàn)金的,幫我查下應交稅費的明細賬

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:09

好的。

立紅老師 解答

2019-12-09 16:17

你好,不好意思,能再查下應交稅費——應交增值稅的明細賬么,

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:20

老師,這是應交稅-應交都應交增值稅的明細賬。

立紅老師 解答

2019-12-09 16:21

你好,上面是2221 是應交稅費的明細賬,如果這個是應交增值稅的明細賬,就是三欄的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:25

老師,怎么做分錄轉出呀?

立紅老師 解答

2019-12-09 16:26

你好,借:應交稅費——應增(銷)貸:應交稅費——應增(進)應交稅費——應增(轉出未交增值稅)
借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費——未交增值稅

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-09 16:32

老師,請問進項大于銷項的要怎么做賬務處理呀?

立紅老師 解答

2019-12-09 16:36

你好,進項大于銷項不用處理,做為期末留抵,從下期的銷項稅額中抵扣。

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你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-07-28 13:53:47
您好 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-07-31 07:04:09
你好,需要做增值稅的結轉分錄
2020-07-13 11:49:30
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