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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-10 20:21

你好,沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是,而不是預(yù)付賬款的

葉子 追問

2020-01-10 20:50

我們公司應(yīng)付賬款比較少,多半都是預(yù)付,所以是不是掛預(yù)付貸方也可以

鄒老師 解答

2020-01-10 20:53

你好,先取得發(fā)票,后支付款項,應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款核算才是

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你好,沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是,而不是預(yù)付賬款的
2020-01-10 20:21:54
你好,正確的是通過以前年度損益調(diào)整科目計入 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi)
2019-02-27 14:58:08
您好!計入應(yīng)付賬款更合適。
2018-08-15 11:34:38
你好 那你就按實(shí)際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費(fèi)即可 借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣來做 收到發(fā)票無差異 把發(fā)票附平后面去
2020-07-06 14:20:52
你好,預(yù)付物業(yè)費(fèi)有取得發(fā)票嗎
2017-08-28 10:21:58
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