
老師好!我單位購買稅控盤,之前沒有收入已在在管理費(fèi)用列支。這個(gè)月有收入進(jìn)賬,抵稅應(yīng)如何做分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
19年買的稅控盤,年前沒有需要抵扣的,跨年后期間如果需要抵扣怎么做分錄呢,之前管理費(fèi)用不是都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 先這樣來結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí) 你跨年有稅抵減就行了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年成立,當(dāng)時(shí)稅控盤直接計(jì)入管理費(fèi)用了,聽說稅控盤480元可以抵減稅的,跨年還可以抵嗎?抵減分錄該怎么做
答: 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅, 就是抵扣時(shí)當(dāng)月做賬務(wù)處理,進(jìn)行抵扣

