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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-14 05:47

老師,去年交的維護(hù)費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,今年抵扣的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 10:51

你好,不需要調(diào)整了,因?yàn)楸緛砭蜎]有抵扣

玲子 追問

2017-09-13 10:54

國(guó)稅說去年的進(jìn)費(fèi)用了,不能抵扣,想抵扣,必須調(diào)賬,我應(yīng)該怎么調(diào)啊,

鄒老師 解答

2017-09-13 10:54

你好,這個(gè)賬務(wù)處理并沒有問題啊

玲子 追問

2017-09-13 10:55

我今年要抵扣,應(yīng)該怎么做分錄,請(qǐng)寫詳細(xì)一些

鄒老師 解答

2017-09-13 10:55

你好,不需要調(diào)整,本身的賬務(wù)處理是正確的

玲子 追問

2017-09-13 10:58

@鄒老師:老師,今年抵扣,分錄怎么做,借應(yīng)交稅金-增值稅  330   貸未分配利潤(rùn)330嗎還是什么

鄒老師 解答

2017-09-13 11:01

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸;管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-09-14 08:50

你好,是的,減免的時(shí)候是這樣處理,貸方不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,而是計(jì)入管理費(fèi)用

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參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41
你好,一般納稅人是記錄固定資產(chǎn)的,但是實(shí)際操作中,一般全部都是記錄管理費(fèi)用,然后抵扣是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
2016-10-13 20:46:41
你好,不需要調(diào)整了,因?yàn)楸緛砭蜎]有抵扣
2017-09-13 10:51:07
辦公費(fèi),it費(fèi)等都可以
2019-07-10 14:33:46
你好,抵扣分錄是在什么時(shí)候抵扣就在哪個(gè)月做這個(gè)分錄
2019-01-04 13:30:06
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