
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人用于發(fā)放工資的,分錄是直接按照收到的銀行回單做3筆分錄:借:其他應(yīng)收款100, 貸:銀行存款100,借:管理費(fèi)用工資100,貸:應(yīng)付工資100,借:應(yīng)付工資100, 貸:其他應(yīng)收款100,是這樣做的嗎
答: 轉(zhuǎn)給個(gè)人,掛個(gè)人往來(lái),這樣的會(huì)計(jì)分錄,是可以的
老師好,就是11月的發(fā)票是對(duì)公付的,然后我們還沒(méi)付,比如辦公費(fèi)的,現(xiàn)在我可以這樣做分錄嘛?借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款—老板(沖老板備用金)然后12銀行回單回來(lái)的時(shí)候再調(diào)整上面分錄借:其他應(yīng)收款—老板貸:銀行存款這樣可以嗎?
答: 可以的,可以這樣做沒(méi)問(wèn)題
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)支付社保費(fèi)分錄可以這樣嗎?不計(jì)提的情況下,支付時(shí),借 管理費(fèi)用-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸 銀行存款發(fā)放工資時(shí),借 管理費(fèi)用-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 銀行存款
答: 你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過(guò)應(yīng)付職工新出來(lái)。


清幽 追問(wèn)
2020-01-10 16:32
楊@老師 解答
2020-01-10 16:37