
老師,稅控減免280的分錄我這樣子做對(duì)嗎?現(xiàn)在還沒(méi)用掉這個(gè)280的減免,11月付款并申報(bào)上去的,打算1月用,1月280用來(lái)抵減掉稅,我還需要做什么分錄嗎?
答: 不是,沖掉是管理費(fèi)用 不是做營(yíng)業(yè)外收入了,財(cái)會(huì)2016.22
稅控盤(pán)一開(kāi)始4做賬的時(shí)候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有抵扣,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月才抵扣的,抵扣時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
答: 不需要做了,你已經(jīng)提前做了抵扣分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤(pán)的減免稅480,借減免稅 貸其他應(yīng)付款,實(shí)際用掉的時(shí)候,怎么做分錄
答: 您的分錄不對(duì)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用


小末 追問(wèn)
2020-01-10 10:42
小末 追問(wèn)
2020-01-10 10:44
maize老師 解答
2020-01-10 10:50