
稅控盤的減免稅480,借減免稅 貸其他應付款,實際用掉的時候,怎么做分錄
答: 您的分錄不對。 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
想問下,新注冊的公司,第一個月在只有稅控盤440元的情況下,有普票,怎么做賬啊,肯定是付完了錢的,主管掛的其他應付款,我有點想不通
答: 您好,借管理費用,開辦費貸,其他應付款借其他應付款貸銀行存款,如果用這個科目過渡一下也可以。方便管理,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收和其他應付款,個人能不能對沖,怎么做分錄?或者怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師,您好,請問下銀行付給法人的款怎么做分錄,之前其他應付款是負數(shù)100萬,怎么調(diào)整,現(xiàn)金余額只有2萬,
我是收到一筆上面撥下來的預算指標然后要放在其他應付款我當年收到的話是記:借零余額用款額度。貸:其他應付款—-退費。 那收到上面結(jié)轉(zhuǎn)的話我是怎么去做分錄

