
稅控盤一開始4做賬的時(shí)候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報(bào)的時(shí)候沒有抵扣,經(jīng)過幾個(gè)月才抵扣的,抵扣時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
答: 不需要做了,你已經(jīng)提前做了抵扣分錄
當(dāng)月增值稅額不用繳納,稅控盤減免是不是得有稅款再申報(bào)減免
答: 好的,謝謝老師
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤減免稅款分錄怎么做
答: 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

