
比如應交稅金-銷項1000 ,應交稅金-進項600,增值稅是400,那應交稅金-未交增值稅,應交稅金-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,之間的會計分錄如何處理呢
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 400
老師好,之前會計做賬增值稅進銷項每月沒有結(jié)轉(zhuǎn),每月不計提,交稅時用應交稅費-已交稅金(增值稅)科目,從17年12月公司成立至今,進銷項稅費累計一百多萬,我接手后想在本年末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)是從開始到今一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?請問分錄該如何做?
答: 應交稅費-已交稅金(增值稅)這個先沖掉,之后按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去,之前交這個做借未交增值稅 貸銀行,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄可以做成借應交稅金增值稅銷項,貸應交增值稅進項,應交增值稅已交稅金嗎?
答: 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項


依然悠揚 追問
2020-01-09 09:30
maize老師 解答
2020-01-09 09:33