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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-04 09:38

你好,附件就是購進材料的發(fā)票,入庫單,銀行付款回單

Genius 追問

2020-01-04 09:43

認(rèn)證的時候呢 將第二聯(lián)放入抵扣本里面就好了?

鄒老師 解答

2020-01-04 09:51

你好,認(rèn)證抵扣的月份可以不需要附件入賬,分錄是
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)

Genius 追問

2020-01-04 09:58

就是第三聯(lián)就是本月做賬,抵扣聯(lián)放在下月抵扣時認(rèn)證清單里?

鄒老師 解答

2020-01-04 10:03

你好,是的,是這樣操作

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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