你好,請問老師購入的固定資產(chǎn),對方?jīng)]有給開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
干凈的豆芽
于2020-01-03 16:19 發(fā)布 ??966次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-01-03 16:20
你好,今后會取得固定資產(chǎn)的發(fā)票入賬嗎?
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你好,內(nèi)賬直接做,外賬需要有發(fā)票才做
2017-02-12 15:20:02

您好,您入固定資產(chǎn)也是可以的,就是固定資產(chǎn)的折舊不可以稅前扣除
2019-05-18 08:05:37

你好,今后會取得固定資產(chǎn)的發(fā)票入賬嗎?
2020-01-03 16:20:28

學(xué)員你好,
對于購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到的情況,發(fā)票暫時沒有到,但資產(chǎn)立刻開始使用,可以暫時股價入賬,并于下月計提折舊。
如果幾個月后收到發(fā)票,(如果一開始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項(xiàng)稅可抵)。
其會計分錄如下:
1、購買固定資產(chǎn)先付款了沒收到發(fā)票的會計分錄是:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時,會計分錄是:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付賬款
購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到該怎么寫分錄?
不過,也有不少會計人士,選擇這樣做:
可以先暫估入庫:
借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬價值不包含進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
得到發(fā)票來的時候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可:
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18

你好,12月入賬,只能次年1月提折舊入成本
2022-01-13 16:55:20
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