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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-12 15:20

你好,內(nèi)賬直接做,外賬需要有發(fā)票才做

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你好,內(nèi)賬直接做,外賬需要有發(fā)票才做
2017-02-12 15:20:02
您好,您入固定資產(chǎn)也是可以的,就是固定資產(chǎn)的折舊不可以稅前扣除
2019-05-18 08:05:37
你好,今后會(huì)取得固定資產(chǎn)的發(fā)票入賬嗎?
2020-01-03 16:20:28
學(xué)員你好, 對(duì)于購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到的情況,發(fā)票暫時(shí)沒有到,但資產(chǎn)立刻開始使用,可以暫時(shí)股價(jià)入賬,并于下月計(jì)提折舊。 如果幾個(gè)月后收到發(fā)票,(如果一開始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價(jià)入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項(xiàng)稅可抵)。 其會(huì)計(jì)分錄如下: 1、購買固定資產(chǎn)先付款了沒收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時(shí),會(huì)計(jì)分錄是: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到該怎么寫分錄? 不過,也有不少會(huì)計(jì)人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫: 借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬價(jià)值不包含進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 得到發(fā)票來的時(shí)候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
你好,12月入賬,只能次年1月提折舊入成本
2022-01-13 16:55:20
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