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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-01 10:17

你這個(gè)之前跨年吧,之前跨年那個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,2019年直接補(bǔ)上借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以

君子 追問

2020-01-01 10:24

是的,跨年了  ,這個(gè)月12月才收到28個(gè)月的租金 發(fā)票,之前以為沒有發(fā)票的,那19年的直接補(bǔ)上的話,發(fā)票是開到19年11月的 ,這個(gè)月怎么做沖銷分錄?

maize老師 解答

2020-01-01 10:27

不是少么,直接做借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款這個(gè)就可以,補(bǔ)上這個(gè)500每個(gè)月,以前2019年之前是做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款   每個(gè)月500*之前月數(shù)

君子 追問

2020-01-01 10:32

好的  感謝老師

maize老師 解答

2020-01-01 11:02

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了,你有疑問再追問哈,

君子 追問

2020-01-01 11:47

老師,以前每個(gè)月計(jì)提租金的分錄是借   管理費(fèi)用  貸 其他應(yīng)付款,調(diào)整跨年少做的數(shù)據(jù)做以前年度損益調(diào)整,貸 其他應(yīng)付款就可以? 以前年度損益在借方是負(fù)數(shù)余額,??

君子 追問

2020-01-01 11:49

之前是每月計(jì)提是1500,現(xiàn)在要改跨年租金 少計(jì)提了500,求完整分錄

maize老師 解答

2020-01-01 12:00

這個(gè)最后是結(jié)轉(zhuǎn)為0 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

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你這個(gè)之前跨年吧,之前跨年那個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,2019年直接補(bǔ)上借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以
2020-01-01 10:17:55
同學(xué)你好! 可以選擇不抵扣,因?yàn)榻痤~小,或者 雖然在稅局網(wǎng)站上看這些發(fā)票了,但是,實(shí)際并沒有去拿發(fā)票 等等, 如果現(xiàn)在抵扣的話,直接把匯總數(shù)據(jù),在增值稅申報(bào)表 附表2年,手動(dòng)錄入。(有專門的一行的)
2024-12-09 11:16:41
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會(huì)計(jì)分錄, 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好!你的分錄正確(80塊不應(yīng)算在內(nèi))
2018-01-22 06:33:28
你好,充值應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票才是計(jì)入管理費(fèi)用
2017-11-07 11:01:31
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