国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-09-12 11:42

我們是代理記帳公司,比較少使用應收應付,預付,預收,都是用其他應收應付。那現(xiàn)在怎么調整呢,財務報表已經報送了

環(huán)環(huán) 追問

2016-09-12 11:52

具體怎么做,之前已經記帳結轉生成報表的憑證要修改嗎,八月份收到這張發(fā)票該怎么入賬呢

李老師 解答

2016-09-12 11:37

你之前做錯了吧   借管理費用 貸應付賬款暫估 然后借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金  收到票后借應付  貸預付

李老師 解答

2016-09-12 11:49

用其他應收應付也可以啊

李老師 解答

2016-09-12 11:54

我意思是可以紅字更正之前分錄 然后做正確分錄像我發(fā)你的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你之前做錯了吧 借管理費用 貸應付賬款暫估 然后借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金 收到票后借應付 貸預付
2016-09-12 11:37:54
你這個之前跨年吧,之前跨年那個做借以前年度損益調整 貸其他應付款,2019年直接補上借管理費用 貸其他應付款就可以
2020-01-01 10:17:55
同學你好! 可以選擇不抵扣,因為金額小,或者 雖然在稅局網站上看這些發(fā)票了,但是,實際并沒有去拿發(fā)票 等等, 如果現(xiàn)在抵扣的話,直接把匯總數(shù)據(jù),在增值稅申報表 附表2年,手動錄入。(有專門的一行的)
2024-12-09 11:16:41
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好!你的分錄正確(80塊不應算在內)
2018-01-22 06:33:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...