
老師,我們公司辦公場所租金發(fā)票5-8月份的開在同一張普通發(fā)票上,但是我之前5-8月每月都有做分錄:借:管理費用-房租費貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在8月份才收到發(fā)票,怎么做賬呢,每個月?lián)p益已經結轉,財務報表也已經生成上報國稅了,現(xiàn)在怎么辦呢
答: 你之前做錯了吧 借管理費用 貸應付賬款暫估 然后借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金 收到票后借應付 貸預付
老師,這個月12月收到2017年8月15-2019年11月15日的租金56000,每個月2千的租金普通發(fā)票,但是之前每月做的租金分錄是 管理費用-租金1500 貸 : 庫存現(xiàn)金1500那現(xiàn)在才收到發(fā)票,差額的500,怎么做調整分錄?求老師解答分錄
答: 你這個之前跨年吧,之前跨年那個做借以前年度損益調整 貸其他應付款,2019年直接補上借管理費用 貸其他應付款就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金還是借:管理費用應交稅費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金


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2016-09-12 11:52
李老師 解答
2016-09-12 11:37
李老師 解答
2016-09-12 11:49
李老師 解答
2016-09-12 11:54