国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-30 15:24

你好 差的2元 計入營業(yè)外支出科目。

不吃螺螄粉 追問

2019-12-30 15:30

那付錯賬號這個銀行明細(xì)需要做分錄嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-30 15:33

你好 是的 需要做分錄 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 再 借 銀行存款 98 營業(yè)外支出 2  貸 其他應(yīng)收款 100

不吃螺螄粉 追問

2019-12-30 15:34

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-30 15:44

不客氣 祝工作順利哦!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 差的2元 計入營業(yè)外支出科目。
2019-12-30 15:24:56
你好 借支 借;其他應(yīng)收款 貸銀行存款 3000 報銷借;庫存現(xiàn)金等科目 2500 管理費用 500 貸;其他應(yīng)收款 3000
2018-07-13 17:23:16
收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的會計分錄指的是來自網(wǎng)上銀行的資金轉(zhuǎn)賬,其核算會計處理過程如下: (1)核對收到轉(zhuǎn)賬金額:首先,收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時,要核對網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到的資金是否正確,此外,要核對轉(zhuǎn)賬資金來源是否正確。 (2)記賬:當(dāng)核對轉(zhuǎn)賬資金來源及金額無誤后,會計在日記賬上記賬,分別為 收入類科目:XXX,或借方科目:XXX。 (3)憑證歸檔:會計會把網(wǎng)銀付款的憑證(收據(jù))歸檔,以作財務(wù)報表的具體憑證記載出處,以及供審計稽核之用。 (4)總賬轉(zhuǎn)賬:總賬會計會把網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記賬的金額,錄入到各賬戶,進(jìn)行總賬轉(zhuǎn)賬。 總之,收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的會計分錄,是指來自網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付的資金,要經(jīng)歷核對轉(zhuǎn)賬金額及來源、記賬、憑證歸檔和總賬轉(zhuǎn)賬等步驟才能完成。
2023-02-21 10:28:33
借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸 :銀行存款
2018-04-18 08:53:08
先讓他寫借款單,隨后找發(fā)票沖吧 ,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
2017-01-23 11:19:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...