A員工前天準(zhǔn)備出差領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)批3000元出納用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,今天回來后A員工還回2500元只花了500,怎么做會計(jì)分錄?
金桂宏
于2018-07-13 17:22 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-07-13 17:23
你好
借支 借;其他應(yīng)收款 貸銀行存款 3000
報(bào)銷借;庫存現(xiàn)金等科目 2500 管理費(fèi)用 500 貸;其他應(yīng)收款 3000
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你好
借支 借;其他應(yīng)收款 貸銀行存款 3000
報(bào)銷借;庫存現(xiàn)金等科目 2500 管理費(fèi)用 500 貸;其他應(yīng)收款 3000
2018-07-13 17:23:16

收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的會計(jì)分錄指的是來自網(wǎng)上銀行的資金轉(zhuǎn)賬,其核算會計(jì)處理過程如下:
(1)核對收到轉(zhuǎn)賬金額:首先,收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí),要核對網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到的資金是否正確,此外,要核對轉(zhuǎn)賬資金來源是否正確。
(2)記賬:當(dāng)核對轉(zhuǎn)賬資金來源及金額無誤后,會計(jì)在日記賬上記賬,分別為 收入類科目:XXX,或借方科目:XXX。
(3)憑證歸檔:會計(jì)會把網(wǎng)銀付款的憑證(收據(jù))歸檔,以作財(cái)務(wù)報(bào)表的具體憑證記載出處,以及供審計(jì)稽核之用。
(4)總賬轉(zhuǎn)賬:總賬會計(jì)會把網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記賬的金額,錄入到各賬戶,進(jìn)行總賬轉(zhuǎn)賬。
總之,收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的會計(jì)分錄,是指來自網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付的資金,要經(jīng)歷核對轉(zhuǎn)賬金額及來源、記賬、憑證歸檔和總賬轉(zhuǎn)賬等步驟才能完成。
2023-02-21 10:28:33

你好 差的2元 計(jì)入營業(yè)外支出科目。
2019-12-30 15:24:56

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸 :銀行存款
2018-04-18 08:53:08

你好,公司基本賬戶收到一般賬戶的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
借:銀行存款—— 基本戶
貸:銀行存款— 一般戶?
2021-05-06 11:52:50
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