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五條悟老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 15:47

應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額用于核算輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人已經(jīng)認(rèn)證尚未通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)交叉比對(duì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.計(jì)入其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款科目應(yīng)該是沒(méi)有認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.

小小 追問(wèn)

2019-12-27 15:53

應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,是增加啊,代表“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”多了嗎

五條悟老師 解答

2019-12-27 16:50

是代表增加啊。
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不允許抵扣的金額,貸方是允許抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出的金額。

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你好,放在應(yīng)交稅費(fèi)就可以了
2019-11-13 08:57:21
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額用于核算輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人已經(jīng)認(rèn)證尚未通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)交叉比對(duì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.計(jì)入其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款科目應(yīng)該是沒(méi)有認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.
2019-12-27 15:47:17
您好 如果收到的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 在資產(chǎn)負(fù)債表填寫的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)欄次是負(fù)數(shù) 有的單位不允許資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 所以做到其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目 等認(rèn)證抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)入
2019-07-25 16:06:37
就是發(fā)票未認(rèn)證需要入賬所做的
2017-04-17 09:05:27
其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不用體現(xiàn)在申報(bào)表中
2016-01-15 19:19:26
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