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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-11-07 14:13

您好!應(yīng)計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目。

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:14

增值稅申報時,無銷項稅,這個沒有認證的進項稅需要申報嗎?

小妍老師 解答

2019-11-07 14:18

您好!未認證的進項稅不需申報。

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:19

那我公司已經(jīng)有銷售出貨,但未開具發(fā)票,這個月的增值稅需申報未開具發(fā)票的待轉(zhuǎn)銷項稅嗎?還是不需申報?

小妍老師 解答

2019-11-07 14:21

您好!暫不申報,等開具發(fā)票后申報。

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:22

但增值稅申報表上有一欄是已銷售但未開具發(fā)票的地方,這個不用填 嗎

小妍老師 解答

2019-11-07 14:28

您好!如果以后這批貨會開具銷項發(fā)票,那么暫時不用申報,待開具發(fā)票后申報。如果這筆銷售以后也不會開具發(fā)票,那么需要填寫未開具發(fā)票那一欄。

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:36

那賬面還是要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的對嗎?朋友怎么要等開發(fā)票再確認收入?這樣賬就不真實了呀,老師,我是收款時借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款出貨時,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入及待轉(zhuǎn)銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)成本貸:庫存商品,這樣子,就等開發(fā)票時,借:應(yīng)收稅金-待轉(zhuǎn)銷項貸:應(yīng)收稅金=應(yīng)交銷項,是這樣處理嗎,增值稅申報時,是按開票時間去申報,我理解的對嗎

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:36

出貨時還要沖應(yīng)收借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款

小妍老師 解答

2019-11-07 14:39

您好!您賬務(wù)處理沒有問題,如果確定以后會開票,那么就等開票時進項增值稅申報。

LiLi???? 追問

2019-11-07 14:40

那這樣賬上有收入,但又沒申報增值稅,這樣不會有問題的吧

小妍老師 解答

2019-11-07 14:45

您好!盡量在一個納稅年度內(nèi)開票,這樣總收入和申報表的合計數(shù)一致就可以了。

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