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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-26 19:30

您好
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:其他應付款-暫估

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:31

憑證附件  就貼個貨物清單就可以了吧

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:31

憑證附件 就貼貨物清單就可以 是的

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:34

賬上盈利3萬多 沒有發(fā)票的情況下有什么辦法處理了嗎   或者下個月再補發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:37

如果更補發(fā)票的話 可以先暫估成本費用入賬 等收到發(fā)票后沖銷

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:44

借 管理費用-技術咨詢費
貸 庫存現(xiàn)金  收到發(fā)票吧這個憑證沖掉  然后從新記一個憑證

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:44

支付費用沒有收到發(fā)票的分錄么?

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:46

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:47

只有收據(jù)

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:47

后期后收到發(fā)票么?

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:49

下個月開發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:50

借:管理費用-顧問咨詢費
貸:其他應付款-暫估
借:其他應付款
貸:庫存現(xiàn)金
次月收到發(fā)票
借:其他應付款-暫估
貸:其他應付款

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:56

借:管理費用-顧問咨詢費
貸:其他應付款-暫估
借:其他應付款
貸:庫存現(xiàn)金     這個為什么要做兩個憑證  貸不能直接庫存現(xiàn)金嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 19:58

一個是暫估 一個是付款
這樣的話 沖銷暫估的時候不需要動現(xiàn)金科目
一般不會用庫存現(xiàn)金跟銀行存款沖紅字

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-26 19:59

謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-26 20:09

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:其他應付款-暫估
2019-12-26 19:30:30
你好 先沒收到貨先不做賬
2019-08-01 18:22:38
您好,分錄,借:庫存商品,應交稅費等科目,貸:應付賬款。
2017-02-16 11:26:04
你好,借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-06-03 16:02:42
計入銷售費用——招待費。 按貨物清單掛賬付款
2019-12-29 11:54:32
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