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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-12 14:15

你好
9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
10月份收到貨款發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款

S.cn 追問

2019-10-12 14:17

10月份要同時結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:21

你好,10月份貨物有對外銷售嗎?

S.cn 追問

2019-10-12 14:24

銷售的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,9月份付款后就收到貨物了,怎樣做分錄

鄒老師 解答

2019-10-12 14:25

你好,是的(銷售的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本)
9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
10月份
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 貸;預(yù)付賬款

S.cn 追問

2019-10-12 14:26

增值稅不是對增值額納稅嗎?為什么小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅不可以抵扣,這不是要全額繳納增值稅了嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:30

你好,增值稅進(jìn)項稅額不可以抵扣,這個是稅法的規(guī)定
如果是小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*3%
月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅

S.cn 追問

2019-10-12 14:30

那9月份銷售貨物的時候分錄是
借:銀行存款
     貸:主營業(yè)務(wù)收入
            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
     貸:庫存商品
這樣做分錄對嗎?

鄒老師 解答

2019-10-12 14:30

你好,是的,是這樣做分錄

S.cn 追問

2019-10-12 14:31

如果9月份取得現(xiàn)金主營業(yè)務(wù)收入100萬,但只入了29萬,剩下的10月份入可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-12 14:35

你好,你是指9月份收入是100萬,但是實際收款是29萬,剩下的71萬放在10月份做收款分錄的意思?

S.cn 追問

2019-10-12 14:39

不是,意思是9月份銷售貨物取得現(xiàn)金收入100萬,但是只入了29萬的賬,剩下的71萬等到10月份在入賬可以嗎?小規(guī)模納稅人按季度納稅,所以9月份收入30萬,不用繳納增值稅,這樣操作違法嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:45

你好,不可以,這樣是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,你這樣操作屬于逃稅的

S.cn 追問

2019-10-12 14:46

那9月份已這樣操作了,有什么補(bǔ)救措施嗎?

S.cn 追問

2019-10-12 14:48

如果是9月份實際收到29萬元,其他的收入收據(jù)時間寫成10月份可以嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:52

你好,需要把在10月份確認(rèn)的71萬轉(zhuǎn)到9月份確認(rèn)收入申報納稅
如果是9月份實際收到29萬元,其他的收入收據(jù)時間寫成10月份是可以的

S.cn 追問

2019-10-12 15:11

好的,新入職的員工社保繳費(fèi)基數(shù)該如何給他定

鄒老師 解答

2019-10-12 15:15

你好,這個是單位工資薪金制度對這方面的規(guī)定
如果按勞動法規(guī)定來說,就是按工資金額來確定的

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銷售時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
差額可以放到銷售費(fèi)用里面。
2021-10-13 10:22:46
你好 9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份收到貨款發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-10-12 14:15:06
借銀存 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-10 12:28:07
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