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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-25 15:09

你好,借;管理費用等科目,貸;應付賬款——暫估

Lili 追問

2019-12-25 15:16

收到發(fā)票后呢

鄒老師 解答

2019-12-25 15:17

你好
沖銷暫估,借;應付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目,貸;銀行存款等科目

Lili 追問

2019-12-25 15:22

不好意思老師能說個全的嗎?上面沒有沖以前年度損益調(diào)整。

鄒老師 解答

2019-12-25 15:26

你好
1,年底暫估費用,借;管理費用等科目,貸;應付賬款——暫估
2,年后沖銷費用,借;應付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目
3,根據(jù)發(fā)票入賬,借;以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目,貸;銀行存款等科目

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相關問題討論
你好,這個費用發(fā)票如果暫時沒來的話,可以先暫估入賬。
2021-12-13 14:22:38
你好,借;管理費用等科目,貸;應付賬款——暫估
2019-12-25 15:09:36
您好!這個說不好了。你只要支付款項的時候才做分錄。 對方開給你的工程票你可以入賬抵稅
2017-10-09 16:14:28
是的 你得看下發(fā)票開的時間 如果今年的做到今年可以
2020-03-11 14:54:02
你好這個差額沖,通過以前年度損益調(diào)整,這個調(diào)
2021-07-31 12:02:22
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