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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-15 10:42

你好,暫估入賬時,數(shù)據(jù)可能會有出入

時光無聲 追問

2020-04-15 10:42

老師能給我舉例一下嘛,暫估,還有收到發(fā)票沖暫估的分錄

時光無聲 追問

2020-04-15 10:43

發(fā)票收到,是不是紅字把暫估沖紅,然后重新做確認(rèn)的分錄

時光無聲 追問

2020-04-15 10:44

這兩個分錄可以合并嗎

莊老師 解答

2020-04-15 10:44

你好,收到發(fā)票時才沖暫估的

時光無聲 追問

2020-04-15 10:45

對,收到發(fā)票了

時光無聲 追問

2020-04-15 10:45

怎么沖

時光無聲 追問

2020-04-15 10:46

沖完還要再做一筆是不是

莊老師 解答

2020-04-15 10:56

你好,參考一下以前的一個例子
暫估業(yè)務(wù)簡單的可理解為貨到票未到的業(yè)務(wù)。

1、暫估入庫

【案例】

某公司購進原材料A一批用于生產(chǎn)商品B(可以取得增值稅專用,稅率17%),原材料已驗收入庫,但尚未收到發(fā)票。合同約定材料價格共計1 170元(含稅)。

【解析】

借:原材料——A 1000

貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 1000

必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。

因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。

2、暫估回沖

按照規(guī)定,暫估入庫要在次月月初紅字沖回,但在實際工作當(dāng)中,如果當(dāng)月發(fā)票還是沒有收到,月初沖回月末再次暫估,會無形中加大工作量,一般是在收到發(fā)票時再沖回。

①紅字沖回暫估入庫

借:原材料——A -1000

貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 -1000

②收到發(fā)票,做入庫處理

借:原材料——A 1000

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 170

貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 1170

時光無聲 追問

2020-04-15 11:08

你好老師,暫估的是不是除了原材料,還有就是費用,還有什么

時光無聲 追問

2020-04-15 11:09

是不是涉及專票的都會暫估,普通發(fā)票就不用

莊老師 解答

2020-04-15 11:11

你好,一般費用不用暫估的,涉及專票和普票都可以暫估

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你好,暫估入賬時,數(shù)據(jù)可能會有出入
2020-04-15 10:42:14
發(fā)票回來直接沖銷你當(dāng)時暫估的分錄,按照發(fā)票重新再做!
2018-09-25 10:11:42
你好,沖銷暫估入庫的
2017-11-02 16:24:40
把3月的那筆暫估分錄紅沖,然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
2019-05-14 10:26:31
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