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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-25 13:38

你好, 該的理解是正確的

慧芝 追問

2019-12-25 14:25

謝謝老師,還有個(gè)問題。就是之前對(duì)公賬戶沒錢了。不是法人的轉(zhuǎn)戶給對(duì)公轉(zhuǎn)錢了,現(xiàn)在對(duì)公有錢。在給個(gè)人卡轉(zhuǎn)回做平。這樣可以的嗎?以后會(huì)不會(huì)有麻煩。哪樣更好呢,還是說a個(gè)人轉(zhuǎn)給法人,法人打到對(duì)公

龍楓老師 解答

2019-12-25 15:15

哪個(gè)賬戶轉(zhuǎn)給公司的轉(zhuǎn)給誰就行的

慧芝 追問

2019-12-25 15:44

不需要發(fā)票吧

龍楓老師 解答

2019-12-25 15:47

你好,可以不需要的

慧芝 追問

2019-12-25 15:48

只要做平就沒事對(duì)吧。

龍楓老師 解答

2019-12-25 15:57

對(duì)的
你好,老師工作不易,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià),老師一定盡心力解決你的問題歡迎繼續(xù)追問

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相關(guān)問題討論
你好第一個(gè)是正確的,第二個(gè)是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對(duì)方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對(duì)于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計(jì)算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個(gè)0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會(huì)重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時(shí)除了把資產(chǎn)負(fù)債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會(huì)平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計(jì)入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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