
怎么調(diào)整上年度多充銷的預(yù)付賬款和主營業(yè)成本
答: 什么原因?qū)е碌臎_銷?沖銷分錄您是如何編制的?
上月成本發(fā)票入賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個月調(diào)整了這張憑證借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,老師下個月怎么把成本調(diào)回來呢?主營業(yè)務(wù)成本可以記貸方嗎?
答: 你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。 如果是手工帳及貸方也可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的主營業(yè)務(wù)成本入錯成應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款


何絲姣 追問
2019-12-20 11:34
方亮老師 解答
2019-12-20 11:41
何絲姣 追問
2019-12-20 12:40
方亮老師 解答
2019-12-20 13:07