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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-12 16:56

你好 要看你之前是怎么錯誤了賬務的  你當月的月末直接調整紅字就行了

淑淑蜜 追問

2020-02-12 17:00

我對了一遍感覺都沒錯啊,所以我用主營業(yè)務成本去調整了庫存商品  再間接調整應付帳款

meizi老師 解答

2020-02-12 17:05

你好  你先去檢查賬面  檢查分錄和對應的數(shù)據(jù) 月末了你應該是要盤點庫存的。 檢查庫存與你實際庫存是否一致

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,一般是這樣的哦
2019-11-25 10:44:25
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
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