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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-14 09:10

你好,。你好,把原來(lái)錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。
如果是手工帳及貸方也可以。

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:17

是把借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款紅沖嗎?然后再做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款正數(shù)的分錄?老師這樣做是什么意思啊?那預(yù)付賬款這個(gè)科目怎么沖呢

玲老師 解答

2022-01-14 09:23

我是按照你提問(wèn)回復(fù)的,這樣紅沖對(duì),但是你為什么用預(yù)付賬款,然后帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這看你自己是什么情況?

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:25

因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有收入全是成本,就把上個(gè)月的憑證調(diào)了一下,調(diào)成借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?不明白為什么要這樣做?后面紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后再做一筆正數(shù)的,那預(yù)收賬款這個(gè)科目呢老師?

玲老師 解答

2022-01-14 09:28

比如你上個(gè)月的成本做多了,也就是做錯(cuò)了,你做相反分錄就可以了。

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:33

有朋友告訴這個(gè)月成本多了把之前的成本做成借預(yù)付貸成本,以后預(yù)付不會(huì)調(diào)回來(lái)了

玲老師 解答

2022-01-14 09:38

先付款的,用預(yù)付賬款,看你實(shí)際情況。

???鶴? ?? 追問(wèn)

2022-01-14 09:40

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2022-01-14 09:41

不客氣
不客氣的問(wèn)題解決了,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。

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你好,。你好,把原來(lái)錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。 如果是手工帳及貸方也可以。
2022-01-14 09:10:12
暫估入賬可以,但未取得發(fā)票的成本不能稅前扣除。
2017-04-05 09:55:47
暫估是已經(jīng)開(kāi)具結(jié)算單,只是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票才行
2024-09-27 09:39:52
你好,2020年9月成本發(fā)票漏記了 ,2021年需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目入賬核算?
2021-03-02 10:01:54
你好,可以的,只有主營(yíng)業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
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