有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點多個公司主體注冊,公司主體為關(guān)聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分攤房租。 讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進項稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費用--低值易耗品和計入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個是直接入費用了,后面是領(lǐng)用了再入費用 答

如果購入原材料10000,收到發(fā)票11000。做憑證 借原材料10000 應交稅費應交增值稅進項1000,貸應付賬款11000。那如果收到發(fā)票10998,實際應開11000,那憑證咋做
答: 你好 你需要退回去 讓對方重開發(fā)票給你就行了。 你憑證不變 或者讓對方補開2元發(fā)票給你
如收到發(fā)票中材料是B名稱,做憑證時寫的A,A為我們企業(yè)內(nèi)部材料編碼,價格和數(shù)量都與發(fā)票一致,這樣做賬可否?借:原材料-A應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其它應付款
答: 你好 你實際收到什么材料就入什么賬 要和發(fā)票一致 最好是寫B(tài) 如果你確實內(nèi)部情況需要這樣寫 就這樣掛 借:原材料-A 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 不是其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額80 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-未交增值稅20老師,這兩筆分錄可以做在同一個憑證上嗎?還有這個憑證,拿什么來做附件?
答: 你好!可以的。你可以直接用申報來做附件


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2019-12-19 16:24
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2019-12-19 16:28
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2019-12-19 17:18