上月按銷項(xiàng)稅額計(jì)提的增值稅,這個(gè)月實(shí)際繳納的稅額要比計(jì)提的多幾分錢。這個(gè)是怎么回事?該怎么調(diào)整?
汪嘰已上羨
于2019-12-19 11:02 發(fā)布 ??1491次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-19 11:03
這個(gè)是尾數(shù)差異,可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外里面
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進(jìn)項(xiàng)稅額大就不用做分錄了,不交增值稅。
2019-07-11 06:30:06

你好,你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的意思嗎?
2019-04-03 19:47:22

您好,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-23 17:00:31

你好,你是一般納稅人的嗎?
2020-04-07 14:13:54

你好 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-27 09:55:17
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