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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-16 14:49

您好!紅字沖減暫估的部分,然后按實(shí)際的金額來(lái)入賬。
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等

追問(wèn)

2019-12-16 14:51

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-12-16 14:59

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!紅字沖減暫估的部分,然后按實(shí)際的金額來(lái)入賬。 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
2019-12-16 14:49:09
不用的,按你發(fā)票的就可以
2020-04-11 16:56:11
你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2017-02-06 11:52:58
原材料暫估材料多計(jì)提
2015-12-24 09:13:18
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫(kù)單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
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