
到月末計提應交稅金時應該怎樣做分錄啊計算轉出未交增值稅:借:應交稅費_銷項 貸:應交稅費_進項 應交稅費__轉出未交增值稅結轉轉出未交增值稅:借:應交稅費__轉出未交增值稅 貸:應交稅費___未交增值稅預繳稅款: 借 應交稅費___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?
做未交增值稅轉出:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸方應交稅費應交增值稅未交增值稅。繳納后借應交稅費應交增值稅未交增值稅,貸記現(xiàn)金。那個應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅月末有余額嗎?
答: 你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額


夢里不知身是客 追問
2019-12-14 20:34
陳詩晗老師 解答
2019-12-14 21:11
夢里不知身是客 追問
2019-12-14 21:13
陳詩晗老師 解答
2019-12-14 21:35
夢里不知身是客 追問
2019-12-14 22:28
陳詩晗老師 解答
2019-12-14 22:35